Группа ЛСР публикует денежные результаты за 2011 год

Выручка Группы ЛСР в 2011 году составила 51 910 млн. руб., EBITDA 10 135 млн. руб.

  • Выручка составила 51 910 млн. руб.
  • EBITDA составила 10 135 млн. руб.
  • EBITDA маржа составила 20%
  • Операционная прибыль составила 7 855 млн. руб.
  • Незапятнанная прибыль составила 2 432 млн. руб.
  • Прибыль на акцию составила 24 руб.

Комментирует Генеральный директор, Председатель правления Группы ЛСР Александр Вахмистров:

«Результаты 2011 года стопроцентно соответствуют планам компании. По итогам года выручка составила практически 52 миллиардов. руб., EBITDA около 10 миллиардов. руб. При всем этом 57% выручки и 60% EBITDA сформировал бизнес-дивизион «Девелопмент и строительство», 43% и 40% соответственно «Строительные материалы и услуги». Таким макаром, мы, как и планировали, подходим к более равновесному соотношению в структуре выручки и EBITDA меж нашими продуктами.

Денежные результаты девелоперского бизнеса в 2011 году отражают плановую передачу жилища в согласовании с графиком реализации проектов – всего в прошедшем году мы передали покупателям 232 тыс.кв. м. и построили 644 тыс.кв. метров недвижимости. Также в прошедшем году мы вывели в продажу сходу целый ряд новых проектов общей продаваемой площадью 280 тыс. кв. метров, что позволило нам существенно расширить предложение и использовать рыночную конъюнктуру возрастающего спроса для обеспечения роста продаж. Всего во всех регионах присутствия мы заключили новых договоров на продажу 340 тыс. кв. метров, их цена составила 26 миллиардов. руб., что на 91% превосходит показатель 2010 года. В планах компании на 2012 год – начало строй работ и вывод в продажу еще около 500 тыс.кв. метров.

Рост спроса на недвижимость и, как следствие, повышение объемов строительства, обеспечили ожидаемый нами рост спроса на строй материалы, в итоге чего денежные характеристики дивизиона «Строительные материалы и услуги» существенно превысили результаты прошедшего года.

В свою очередь, рост операционных результатов позволил нам сделать лучше наши балансовые характеристики — соотношение Незапятнанный долг/EBITDA снизилось до 3,3.

Можно сказать, что 2011 год стал периодом активного развития компании, формирования дополнительных причин для предстоящего роста бизнеса. Благодаря сложившейся на рынке ситуации, мы выполнили целый ряд приобретений производственных активов в сфере строй материалов. К примеру, мы заполучили 1-го из фаворитов рынка лицевого кирпича в Столичном регионе, также 1-го из ведущих производителей щебня с своей сырьевой базой, что позволило нам стать компанией №1 в Рф по припасам месторождений гнейсо-гранитов. Мы заложили базу для реализации проекта строительства нового цементного завода в Центральном федеральном окружении, приобретя ООО «Казинское карьероуправление». Наш опыт, приобретенный при строительстве цементного завода в Ленинградской области, непременно, позволит нам воплотить новый проект с наименьшими издержками и в более недлинные сроки. Летом 2011 года мы окончили процесс пуско-наладки оборудования на заводе в г. Сланцы, в сентябре начали выпуск цемента и его поставки на предприятия Группы ЛСР, а в ноябре вывели продукцию на открытый рынок.

Станки для шлакоблоков - производство оборудования © 2020 Frontier Theme